九江市委宣传部2025年部门预算
    日期: 2025-01-24          来源: 九江文明网          访问量: 0

    目    录

     

    第一部分  九江市委宣传部概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

    第二部分  九江市委宣传部2025年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《财政拨款“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《部门整体支出绩效目标表》

    十一、《项目支出绩效目标表》

    第三部分 九江市委宣传部 2025年部门预算情况说明

    一、2025年部门预算收支情况说明

    二、2025年“三公”经费预算情况说明

    第四部分  名词解释

     

    第一部分 九江市委宣传部概况

        

    一、部门主要职责


    1、受市委委托,会同市委组织部管理市直宣教系统单位的领导干部,对县(市、区)党委宣传部部长的任免提出意见;负责有关重要文化教育、新闻出版、宣传舆论阵地、意识形态阵地重要岗位领导干部管理,负责组织开展宣教系统干部教育培训,统筹推进宣教系统人才队伍建设。

    2、归口领导市文化广电旅游局、市教育局、九江市融媒体中心、九江职业大学;受市委委托代管市文联、市社联。

    二、机构设置及人员情况

    2025年九江市委宣传部共有预算单位一个,本单位设立1个内设机构:九江市新时代文明实践促进中心。

    编制人数小计50人,其中:行政编制人数38人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数12人,自收自支编制人数0人。实有人数小计38人,其中:在职人数小计38人,行政在职人数35人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数3人。离休人数小计18人,退休人数小计18人,退职人员0人,遗属人数1人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

     

    第二部分  九江市委宣传部2025年部门预算表

     



      

     





    第三部分  九江市委宣传部2025年部门预算情况说明

     

    一、2025年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况。

    2025年九江市委宣传部收入预算总额为1419.1万元,较上年预算安排减少757.23万元; 财政拨款收入1419.1万元,较上年预算安排减少730.68万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

    (二)支出预算情况。

    2025年九江市委宣传部支出预算总额为1419.1万元,较上年预算安排减少757.23万元;其中:

    按支出项目类别划分:基本支出1000.3万元,较上年预算安排减少498.66万元;其中:工资福利支出781.93万元,商品和服务支出108.49万元,对个人和家庭的补助90.64万元,资本性支出19.24万元。项目支出418.8万元,较上年预算安排减少467.75万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出410.95万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出7.85万元,对企业补助0万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出1222.66万元,较上年预算安排减少276.3万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出84.11万元,较上年预算安排减少26.32万元;卫生健康支出46.3万元,较上年预算安排减少14.53万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出66.03万元,较上年预算安排减少23.53万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出781.93万元,较上年预算安排减少270.96万元;商品和服务支出108.49万元,较上年预算安排减少10.82万元;对个人和家庭的补助90.64万元,较上年预算安排减少0.99万元;资本性支出19.24万元,较上年预算安排减少12.13万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

    (三)财政拨款支出情况。

    2025年九江市委宣传部财政拨款支出预算总额1419.1万元,较上年预算安排减少730.38万元;

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出1222.66万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出84.11万元,卫生健康支出46.3万元,住房保障支出66.03万元。

    按支出项目类别划分:基本支出1000.3万元,较上年预算安排减少498.66万元;其中:工资福利支出781.93万元,商品和服务支出108.49万元,对个人和家庭的补助90.64万元,资本性支19.24万元。项目支出418.8万元,较上年预算安排减少467.75万元;其中:商品和服务支出410.95万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出7.85万元。

    (四)政府性基金情况。

    2025年九江市委宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    (五)国有资本经营情况。

    2025年九江市委宣传部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

    (六)机关运行经费等重要事项的说明。

    2025年部门机关运行费预算127.73万元,比2024年预算减少17.53万元,下降12.06%。

    (七)政府采购情况。

    2025年部门所属各单位政府采购总额27.09万元,其中: 政府采购货物预算27.09万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

    (八)国有资产占有使用情况。

    截至2024年8月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

    2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

    (九)九江市委宣传部项目情况说明。

    1.宣传工作专项经费项目

       1)项目概述:1.主要围绕“创新理论宣讲、意识形态管理、新闻媒体宣传、深化文明创建、打造文旅中心”等方面,为高标准建设长江经济带重要节点城市,奋力谱写中国式现代化九江篇章提供了坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件;2.通过外宣平台推介,增强国内文化类文创产品在海外市场的吸引力和感染力,实现本地特色文化对外宣传;3.普及国防基本知识,培育全民国防文化,展示全民国防教育阵地建设成果和工作成果。

       2)立项依据:九附办抄字【2023】42号、九府办抄字【2023】46号及历年基数确定

       3)实施主体:中共九江市委宣传部

       4)实施方案:1.根据市委、市政府工作安排,加强政策解读和科普宣传。稳妥做好涉浔热点敏感问题舆论引导。2.结合本地特色,精心打造体现九江特色文化的外宣作品,通过国(境)外社交平台账号进行推广,力争工作有亮点、成效有突破。3.通过全民国防教育日启动仪式、国防教育阵地微视频展播、国防知识线上答题,进一步增强广大干部群众国防观念、国防素养和爱国强军意识。

       5)实施周期:当年项目

    6)年度预算安排:128万元

       7)绩效目标和指标:按要求完成年度新闻宣传工作,进一步加强与中央媒体的合作,打造海外社交平台账号,提升我市海外传播影响力;增强广大干部群众爱党爱国爱社会主义的深厚感情、居安思危的忧患意识、崇军尚武的思想观念,强国强军的责任担当。

    其他项目3个分别是:宣传文化发展专项资金117.6万元;“学习强国”九江学习平台经费8万元;全国文明城市复检工作经费100万元;九江市人才专项经费65.2万元

    (如果本部门没有项目,请说明“本部门本年度未单独安排项目”)

    二、2025年“三公”经费预算情况说明

    2025年九江市委宣传部"三公"经费财政拨款安排14万元,其中:

    因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

    公务接待14万元,比上年减6万元,主要原因是:压减三公经费。

    公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

    公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

     

    第四部分   名词解释

     

    一、收入科目

    各部门结合实际进行解释。

    (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

    (九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

    (二)社会保障和就业支出:指政府在社会保险与就业方面的支出。

    (三)卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。

    (四)住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。

    三、相关专业名词

    (一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (三)若有其他相关专业名词解释,由部门结合实际填写。


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