中共九江市委宣传部机关2022年部门预算
目录
第一部分 九江市委宣传部机关概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市委宣传部机关2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分九江市委宣传部机关2022年部门预算情况
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市委宣传部机关概况
一、部门主要职责
市委宣传部机关主要职责:
1、根据中央宣传部、省委宣传部和市委的统一部署,制定全市宣传工作计划;提出全市宣传思想文教事业发展的指导方针;指导全市各级党委宣传部门的工作和宣传文教系统制定规定、办法;协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。
2、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和意识形态工作;对市社联的工作实施方针、政策的指导。
3、负责指导、协调全市新闻、出版部门的工作,掌握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论。对九江日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策的指导;对市新闻工作者协会的和市新闻学会在政治方向和方针、政策方面实施领导;对江西省新闻出版局九江分局、九江市新华书店的有关工作实施指导和协调。
4、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化产业发展的规划并组织实施;负责协调组织宣传文化系统标志性工程的建设;对市文化局、市文联的工作实施方针、政策的指导。
5、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策,有关意识形态工作;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作;对市教育局和各高等学校的工作实施方针、政策的指导;领导学校德育工作研究会。
6、负责规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;配合有关部门做好党员教育工作,组织编写党员教育教材;会同有关部门研究改进群众思想教育工作。
7、负责规划和部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。
8、负责制定全市对外宣传工作总体规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;负责规划、部署全局性的对外宣传活动;指导协调市直有关单位的对外宣传、对外新闻发布工作和对外文化交流活动;组织对外新闻报道,管理和主办对外新闻发布会;负责接待国外、境外、涉外新闻媒体记者;负责全市对外网络新闻宣传的管理工作;指导对外宣传基础设施、对外宣传阵地建设和对外宣传品的制作、陈列、发行、输送工作。
9、按照规定管理宣传文教系统的干部,指导这些部门领导班子的建设;会同有关部门对外宣传文教系统各单位属市委管理的干部进行考察,提出意见;对县(市、区)委宣传部部长的任免调动提出意见;制订全市宣传文教系统干部的培训规划并组织实施;联系宣传文教系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全市企业(含企业化管理的事业单位)政工干部的职称评定工作。
10、承办市委办交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年九江市委宣传部机关共有预算单位1个,包括:中共九江市委网络安全和信息化中心、九江市新时代文明实践促进中心(九江市志愿服务促进中心)。
编制人数小计69人,其中:行政编制人数39人,全部补助事业编制人数30人, 实有人数小计57人,其中:在职人数小计57人,行政在职人数38人,全部补助事业在职人数19人。遗属人数2人。
第二部分 九江市委宣传部机关2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分九江市委宣传部机关2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年九江市委宣传部机关收入预算总额为1267.6万元,较上年预算安排减少172.11万元;财政拨款收入1267.6万元,较上年预算安排减少172.11万元。
(二)支出预算情况
2022年九江市委宣传部机关支出预算总额为1267.6万元,较上年预算安排减少172.11万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出670.6万元,较上年预算安排减少172.11万元;其中:工资福利支出493.36万元,商品和服务支出158.8万元,对个人和家庭的补助18.44万元。项目支出597万元,与上年预算安排数一样;其中:商品和服务支出487万元,对个人和家庭的补助50万元,资本性支出60万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1015.92万元,较上年预算安排减少140.13万元; 文化体育与传媒支出100.00万元,与上年预算安排数一样;社会保障与就业支出77.65万元,较上年预算安排减少29.18万元;医疗卫生与计划生育支出32.51万元,较上年预算安排减少3.45万元;住房保障支出41.52万元,较上年预算安排增加0.65万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出493.36万元,较上年预算安排减少171.32万元;商品和服务支出645.8万元,较上年预算安排减少7.66万元;对个人和家庭的补助68.44万元,较上年预算安排增加6.87万元;资本性支出60万元,较上年预算安排一样
(三)财政拨款支出情况
2022年九江市委宣传部机关财政拨款为1267.6万元,较上年预算安排减少172.11万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1015.92万元,文化体育与传媒支出100万元,社会保障和就业支出77.65万元,卫生健康支出32.51万元,住房保障支出41.52万元。
按支出项目类别划分:基本支出670.6万元,较上年预算安排减少172.11万元;其中:工资福利支出493.36万元,商品和服务支出158.8万元,对个人和家庭的补助18.44万元。 项目支出597万元, MERGEFIELD ${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQK}与上年预算安排数一样;其中:商品和服务支出487万元,对个人和家庭的补助50万元,资本性支出60万元。
(四)政府性基金情况
2022年九江市委宣传部机关无政府性基金支出预算
(五)国有资本经营情况
2022年九江市委宣传部机关无国有资本经营支出预算
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算158.8万元,比2021年预算增加7.34万元,增长4.85%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额60万元,其中:政府采购货物预算60万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,市委宣传部机关无购置车辆预算安排。
(九)九江市委宣传部机关项目情况说明:
2022年部门预算绩效目标管理的一级项目4个,分别是:全国文明城市创建经费300万元,网信办工作经费50万元,宣传文化发展专项资金147万元,宣传工作专项经费100万元。
全国文明城市创建项目
1)项目概述:为推进九江市成功创建全国文明城市、国家卫生城市、国家历史文化名城,九江市对历史文化街区修复等方面进行投入。
2)立项依据:《关于合并九江市创建全国文明城市、国家卫生城市先进区(街道、乡镇)考核奖励的通知》(九同创[2018]4号)关于印发《九江市中心城区老旧小区、背街小巷及农贸市场提升改造资金补贴办法》的通知(九同创[2019]2号)
3)实施主体:九江市创建全国文明城市指挥部办公室
4)实施方案:2022年对152条背街小巷发放环境综合整治奖补金,对20家单位发放物管小区环境综合整治专项奖励,制作以绿色环保为主题的公益广告,让市民对创建文明城市政策知晓度达到97%。
5)实施周期:当年项目
6)年度预算安排:项目资金300万
7)绩效目标和指标
绩效目标表
年度 | 2022年 | ||||
专项名称 | 全国文明城市创建经费 | ||||
主管部门 | 九江市委宣传部 | ||||
资金 | 实施期金额 | 300 | |||
总 | 年度绩效目标 | ||||
九江市创建全国文明城市工作 | |||||
绩 标 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标值 | |
产 | 数量 | 小区环境整治数量和物管小区环境整治数量 | 背街小巷环境综合整治奖补数量>=152条; 物管小区环境综合整治专项奖励数量20家。 | ||
质量 | 奖补资金发放质量 | 奖补资金发放准确率=100% | |||
时效 | 奖补对象发放时效 | 奖补对象资金达标率=100% | |||
成本 | 成本指标 | 补贴标准符合率=100% | |||
社会效益 | 社会效益指标 | 全国文明城市提名城市2022年度测评排名40名前。 | |||
满意度指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | 95%以上 |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年九江市委宣传部机关"三公"经费一般公共预算安排62万元,其中:
因公出国无预算安排,主要原因是:我部机关无因公出国经费。
公务接待62万元,与上年预算安排数一样,主要原因是:此项经费安排用于我部机关按规定开支的各类新闻媒体公务接待支出。
公务用车购置及运行经费无预算安排,主要原因是:公车改革后,市委宣传部机关无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:指提供一般公共服务的支出。
(二)文化旅游体育与传媒:指在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
(三)社会保障和就业支出:指社会保险业务管理方面的支出。
(四)卫生健康支出:指卫生健康方面的支出。
(五)住房保障支出:指住房方面的支出。
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