目 录
第一部分 九江市委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江市委宣传部2016年部门预算情况说明
一、2016年部门预算收支情况说明
二、2016年“三公”经费预算情况说明
第三部分 九江市委宣传部2016年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”基本支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 九江市委宣传部概况
一、部门主要职责
市委宣传部主要职责:
1、根据中央宣传部、省委宣传部和市委的统一部署,制定全市宣传工作计划;提出全市宣传思想文教事业发展的指导方针;指导全市各级党委宣传部门的工作和宣传文教系统制定规定、办法;协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。
2、负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作;对市社联的工作实施方针、政策的指导;领导中共九江市委讲师团的工作。
3、负责指导、协调全市新闻、出版部门的工作,掌握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论。对九江日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策的指导;对市新闻工作者协会的和市新闻学会在政治方向和方针、政策方面实施领导;对江西省新闻出版局九江分局、九江市新华书店的有关工作实施指导和协调。
4、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化产业发展的规划并组织实施;负责协调组织宣传文化系统标志性工程的建设;对市文化局、市文联的工作实施方针、政策的指导。
5、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作;对市教育局和各高等学校的工作实施方针、政策的指导;领导学校德育工作研究会。
6、负责规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;配合有关部门做好党员教育工作,组织编写党员教育教材;会同有关部门研究改进群众思想教育工作。
7、负责规划和部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。
8、负责制定全市对外宣传工作总体规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;负责规划、部署全局性的对外宣传活动;指导协调市直有关单位的对外宣传、对外新闻发布工作和对外文化交流活动;组织对外新闻报道,管理和主办对外新闻发布会;负责接待国外、境外、涉外新闻媒体记者;负责全市对外网络新闻宣传的管理工作;指导对外宣传基础设施、对外宣传阵地建设和对外宣传品的制作、陈列、发行、输送工作。
9、按照规定管理宣传文教系统的干部,指导这些部门领导班子的建设;会同有关部门对外宣传文教系统各单位属市委管理的干部进行考察,提出意见;对县(市、区)委宣传部部长的任免调动提出意见;制订全市宣传文教系统干部的培训规划并组织实施;联系宣传文教系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全市企业(含企业化管理的事业单位)政工干部的职称评定工作。
10、承办市委办交办的其他事项。
二、部门基本情况
市委宣传部共有预算单位1个,编制人数51人,其中:行政编制39人、参照公务员编制人数5人、全额拨款事业编制人数7人;实有人数56人,其中:在职人数45人,包括行政人员34人、参照公务员5人、全额拨款事业人员6人;离休人员1人;退休人员10人。
第二部分 九江市委宣传部2016年部门预算情况说明
一、2016年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2016年市委宣传部收入预算总额为1265.35万元,其中:财政拨款收入为1265.35万元,占收入预算总额的100%;上年结转187.88万元。
(二)支出预算情况
2016年市委宣传部支出预算总额为1453.23万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出720.23万元,占支出预算总额的49.56%;包括工资福利支出313.62万元、商品服务支出307.96万元、对个人和家庭的补助98.65万元;项目支出733.00万元,占支出预算总额的50.44%,包括商品服务支出733.00万元。
按支出功能科目划分:一般性公共服务731.54万元,占支出预算总额的50.34%;文化体育与传媒支出600.00万元,占支出预算总额的41.29%;社会保障与就业支出65.71万元,占支出预算总额的4.52%;医疗卫生与计划生育支出22.39万元,占支出预算总额的1.54%;住房保障支出33.59万元,占支出预算总额的2.31%。
按支出经济分类划分:工资福利支出313.62万元,占支出预算总额的21.58%;商品和服务支出1040.96万元,占支出预算总额的71.63%;对个人和家庭的补助98.65万元,占支出预算总额的6.79%。
(三)财政拨款支出情况
2016年市委宣传部财政拨款支出预算1453.23万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:一般性公共服务731.54万元,占支出预算总额的50.34%;文化体育与传媒支出600.00万元,占支出预算总额的41.29%;社会保障与就业支出65.71万元,占支出预算总额的4.52%;医疗卫生与计划生育支出22.39万元,占支出预算总额的1.54%;住房保障支出33.59万元,占支出预算总额的2.31%。
(四)机关运行经费等重要事项的说明
本部门2016年度机关运行经费(包括办公费、水费、电费、物业管理费等)支出预算27.00万元,较上年预算减少0.93万元,主要原因是:在职人数减少。
本部门无政府性基金及政府采购情况。
二、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年市委宣传部“三公”经费年初预算安排122.79万元。其中:
因公出国(境)费预算安排0万元,同上年一样,主要原因是:我部无因公出国(境)经费。
公务接待费预算安排80.00万元,比上年减少1.21万元,主要原因是:参照上年同期执行情况而定。此项经费预算安排用于我部按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车购置及运行经费预算安排42.79万元,同上年一样,主要原因是:参照上年同期执行情况而定。其中:无公务车购置费;公务用车运行维护经费预算安排42.79万元,用于我部公务车辆日常维护支出。
第三部分 九江市委宣传部2016年部门预算表
见附表:
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”基本支出表
八、政府性基金预算支出表
附件:九江市委宣传部2016年部门预算表jjwmw/u/cms/www/201612/15101917qn59.doc
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