目 录
第一部分 市委宣传部概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 市委宣传部2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
第三部分 市委宣传部2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况
第一部分 市委宣传部概况
一、部门主要职能
市委宣传部主要职能:
1、根据中央宣传部、省委宣传部和市委的统一部署,制定全市宣传工作计划;提出全市宣传思想文教事业发展的指导方针;指导全市各级党委宣传部门的工作和宣传文教系统制定规定、办法;协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。
2、负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作;对市社联的工作实施方针、政策的指导;领导中共九江市委讲师团的工作。
3、负责指导、协调全市新闻、出版部门的工作,掌握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论。对九江日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策的指导;对市新闻工作者协会的和市新闻学会在政治方向和方针、政策方面实施领导;对江西省新闻出版局九江分局、九江市新华书店的有关工作实施指导和协调。
4、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化产业发展的规划并组织实施;负责协调组织宣传文化系统标志性工程的建设;对市文化局、市文联的工作实施方针、政策的指导。
5、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作;对市教育局和各高等学校的工作实施方针、政策的指导;领导学校德育工作研究会。
6、负责规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;配合有关部门做好党员教育工作,组织编写党员教育教材;会同有关部门研究改进群众思想教育工作。
7、负责规划和部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。
8、负责制定全市对外宣传工作总体规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;负责规划、部署全局性的对外宣传活动;指导协调市直有关单位的对外宣传、对外新闻发布工作和对外文化交流活动;组织对外新闻报道,管理和主办对外新闻发布会;负责接待国外、境外、涉外新闻媒体记者;负责全市对外网络新闻宣传的管理工作;指导对外宣传基础设施、对外宣传阵地建设和对外宣传品的制作、陈列、发行、输送工作。
9、按照规定管理宣传文教系统的干部,指导这些部门领导班子的建设;会同有关部门对外宣传文教系统各单位属市委管理的干部进行考察,提出意见;对县(市、区)委宣传部部长的任免调动提出意见;制订全市宣传文教系统干部的培训规划并组织实施;联系宣传文教系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全市企业(含企业化管理的事业单位)政工干部的职称评定工作。
10、承办市委办交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共九江市委宣传部。
本部门2015年年末编制人数51人,其中:行政编制39人、参照公务员编制人数5人、全额拨款事业编制人数7人;年末实有人数56人,其中:在职人数45人,包括行政人员34人、参照公务员5人、全额拨款事业人员6人;离休人员1人;退休人员10人。
第二部分 市委宣传部2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计1509.32万元,其中上年结转和结余147.40万元,较上年下降9.16%;本年收入合计1361.92万元,较上年增长37.73%,主要原因是:财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1361.92万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计1509.32万元,其中本年支出合计1321.44万元,较上年增长14.79%,主要原因是:对个人和家庭的补助增加;年末结转和结余187.88万元,较上年增长27.46%,主要原因是:本年支出总计有所下降。
本年支出的具体构成为:基本支出522.22万元,占40.00%;项目支出799.22万元,占60.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款年初预算数为1361.92万元,决算数为1361.92万元,完成年初预算的100%。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1084.65万元,决算数为1084.65万元,完成年初预算的100%;文化体育和传媒支出年初预算数为85.82万元,决算数为85.82万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为83.67万元,决算数为83.67万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为29.56万元,决算数为29.56万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为37.74万元,决算数为37.74万元,完成年初预算的100%。
按经济分类科目分:工资福利支出318.27万元,较上年增长20.86%,主要原因是:工资改革、人员增加,基本工资和津补贴都有较大幅度提高;商品和服务支出768.11万元,较上年下降5.22%,主要原因是:公务接待、公务用车等费用有所下降;对个人和家庭补助支出235.06万元,较上年增长203.46%,主要原因是:离退休人员增加、离退休工资改革上调、津补贴上调、奖励金增加、扶贫等。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为124.00万元,决算数为112.76万元,完成预算的90.94%,决算数较上年下降9.06%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,同上年增长一样,主要原因是:我部无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费支出年初预算数为81.21万元,决算数为71.25万元,完成预算的87.74%,决算数较上年下降12.26%,主要原因是:相比较上年,我部公务接待批次有所下降。
(三)公务用车购置及运行维护费支出42.79万元,其中无公务用车购置费;公务用车运行维护费支出年初预算数为42.79万元,决算数为41.51万元,完成预算的97.00%,决算数较上年下降3.00%,主要原因是:我部公务车辆日常维护支出有所下降。
五、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费14.69万元,较上年增长3.16%,主要原因是:办公用品如电脑、打印机、灯管等日常维修费增加。
第三部分 市委宣传部2015年部门决算表
见附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况
附件: 市委宣传部2015年部门决算表jjwmw/u/cms/www/201612/15102046bi9z.XLS
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